索引号 | 014046317/2019-04146 | 生成日期 | 2019-07-23 | 公开日期 | 2019-07-23 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市供销社 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 公告 | |
关键词 | 预算,决算,会计 | 分类词 | 农业,财政 | |||
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内容概述 | 宜兴市供销合作总社2018年度部门决算公开 |
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018 年度主要工作完成情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费
支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
(一)宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规
和方针政策,研究拟定全市供销合作社发展战略和规划并组
织实施,代表本级社参与上级社的活动。
(二)组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济
组织,引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主
体的综合性合作社。
(三)参与农业社会化服务体系建设,发展城乡社区综
合性为农服务平台,推广土地托管等多种形式的社会化服
务。
(四)组织实施新农村现代流通网络工程,抓好农村电
子商务综合服务网络建设,负责供销社系统农产品市场建
设,参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。
(五)按照市政府授权和委托,对重要农业生产资料、
重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调
和管理。
(六)指导全市供销合作社的组织建设、制度建设,协
调成员社间的关系,组织实施对成员社的业绩考核。
(七)依法行使社有资产出资人代表职能,监督、管理
和经营社有资产,确保资产保值增值。发展社有企业,健全
治理机制,推进联合与合作。
(八)负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划
和教育培训规划,组织指导系统开展干部职工和农民专业合
作社社员、农产品经纪人、农民技能的教育与培训。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(挂
“理事会办公室牌子”、“监事会办公室牌子”)、经济合
作科、财务审计科、资产管理科(挂“社有资产管理委员会
办公室”牌子)四个科室。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入宜兴市供销合作总社2018
年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:
宜兴供销合作总社本级。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年,宜兴市供销合作总社以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真贯彻落实中央
经济工作会议、中央农村工作会议和中央1号文件精神,紧
紧围绕市委、市政府的中心工作和上级社下达的目标任务,
坚持稳中求进总基调,进一步强化为农服务宗旨,全力提升
农业社会化服务水平,深化社有企业发展,大力发展农村电
子商务,供销合作社综合改革不断向纵深发展,各项工作取
得积极成效。
一、基层组织体系建设进一步加强
过去的一年,我们始终坚持以基层组织体系建设为重
点,围绕“五有”(有组织、有人员、有资产、有服务、有
平台)标准,切实加强基层社的组织体系建设,进一步拓展
基层供销社的职能,增强基层供销社的内在动力。一是基层
社改造按时完成。根据上级社的要求,积极部署开展“空壳
社”和基层社“三体两强”(自主经营实体、农民社员主体、
合作经济组织联合体,综合实力强、为农服务能力强)建设,
年内,新庄供销社、屺亭供销社2个“空壳社”和徐舍供销
社“三体两强”基层社的改造任务全部完成。二是“农综社”
服务内容不断完善。张渚、周铁2个“农综社”在上年建设
的基础上,紧紧围绕以农民为主体、综合性、合作社三大特
征,完善和提升“农综社”的服务内容。通过开设一站式服
务窗口,设立农资服务部、农产品购销对接服务部、农村金
融服务部、农村电商服务所、农民生产合作服务部以及便民
公益服务部,使基层供销社更好地服务农民。同时,徐舍“农
综社”也已全部建设完成,并通过省总社的验收。三是基层
社内在动力进一步提升。徐舍供销社参股组建氿龙龙虾生态
养殖公司,参与龙虾水稻共做,全年销售龙虾3万多斤,实
现销售65万元;收割有机水稻3万斤,实现销售25万元;华
宜羊肉交易市场入冬以来,每天宰杀山羊达到1500只,销售
额不断上升。周铁供销社参股宜兴华汇现代农业发展有限公
司,在洋溪开展蔬菜种植,实现销售594.3万元。太华供销
社参股宜兴珍香生态茶业专业合作社,开展茶叶的经营合
作,实现销售1585万元,同时,该合作社选送的“九香红”
牌红茶荣获“宜兴红”名特茶评比特等奖第一名。基层社通
过不断努力,有效增强了自身的经济实力和造血功能。
二、为农服务水平进一步提升
过去的一年,我们始终坚持为农服务宗旨,按照“市委、
市政府贯彻实施乡村振兴战略五年行动计划”的要求,切实
提升农业发展质量,致力推动乡村“产业兴旺”。一是农业
社会化服务工作扎实推进。以综合改革为突破口,积极创建
新体系,构造新平台,密切与农民的利益联结,努力打通为
农服务“最后一公里”。提升杨巷、天信、和桥、堰头、周
铁5个现代农业综合服务中心的服务能力,拥有各类耕、栽、
收、烘机械近300台套,农业喷防飞机10架,农机、植保及
全产业链服务体系不断完善。2018年土地全程托管和半托
管、菜单式农业社会化服务面积达12万亩,空中喷防服务作
业面积达3.3万亩。严格要求瑞德农资公司、天信农资公司
落实减肥减药工程,推进农业绿色发展,其中天信农资公司
率先在全市开展农药废弃物回收(每斤废弃物兑换10斤肥
料)。二是农村电子商务工作成效明显。以宜网农村电子商
务有限公司为重点,加快农副产品电子商务平台建设。启动
“优先团购”公众号线上运行,目前公众号积聚粉丝2126个,
上线商品八大类138种商品,全年实现网上下单772笔。积极
参加宜兴电视台“阳羡茶馆”进社区活动,赴宜城岳堤、高
塍桃园、屺亭五星、官林社区等社区,宣传和销售本地农副
产品,进一步提高了“宜网”的知名度。完善村级电商服务
站建设内容,制定下发了村级电商服务站考核办法,对80个
村级电商服务站进行量化考核,有效提升了村级电商服务站
运行质量。积极抓好电商培训及推广服务,全年,与市妇联、
市残联等单位联合开展11期多样化的业务培训,培训592人。
在宜兴广播电台、电视台推介涉农企业36家,推送公众号45
期。三是农村惠农金融服务稳健发展。去年以来,在全市金
融风险依然严峻、银行放贷收紧、涉农企业和个人资金紧缺
的形势下,市总社积极协调华惠三农担保贷款公司和中合华
惠小贷公司开展业务,华惠三农担保贷款公司为34家涉农企
业和个人提供担保贷款资金3129万元;中合华惠小贷公司为
103家涉农企业和个人提供贷款5710万元,帮助他们有效缓
解了资金制约问题。
三、资产资本经营进一步规范
过去的一年,我们始终把社有资产的经营管理作为维系
全系统生存和发展的生命线来抓,进一步转变经营理念,强
化发展意识,不断完善社有资产管理制度,规范经营行为,
确保了社有资产的保值增值。一是强化管理,提升质量。贯
彻落实《宜兴市市级行政事业单位国有资产出租管理暂行办
法》,及时印发了《市总社规范资产公开拍租实施办法(试
行)》的通知,进一步加强市总社资产公开拍租管理。不断
完善《市社资产管理制度》、《社有资产零星工程维修招标
办法》、《社有资产零星工程第三方审计实施办法》等制度,
确保社有资产修理、租赁行为的公开、公平、公正。同时加
大资产维修保护力度,对茗岭社原商场、纽家生资部阁楼危
旧等进行了彻底修缮以及对20处资产进行了修补,有效提升
了资产的完好率。二是加快盘活,寻求效益。加强对各基层
社空置资产的盘活力度,强化定期督查考核。全年,官林生
资部仓库、徐舍云溪商厦部分店面等空置资产全部租出,实
现了资产收益的最大化。三是建立机制,促进发展。建立了
参股企业经营情况定期报告、重点决策事先会商等制度,定
期召开参股企业经营情况分析会,听取情况汇报,为企业发
展出谋划策。积极做好对参股企业股权和往来的清理工作,
在促进企业健康稳定发展的同时,确保社有资产的安全。
四、党的建设和队伍建设进一步提升
过去的一年,我们始终抓牢党建这个牛鼻子,以党建促
业务,以党建抓队伍,不断提升干部队伍整体素质。一是大
力推进党风廉政建设。认真履行党委主体责任、严格党员领
导干部“一岗双责”要求,与所属支部、基层社签订党风廉
政建设责任书,进一步健全责任体系,强化责任意识。通过
观看电教片开展警示教育,开展党纪条规知识讲座等,增强
全系统党员干部拒腐防变的能力。针对全省供销系统的典型
案例,组织开展自查自纠,举一反三,进一步加强对重点工
程、资产出售、维修工程、项目建设资金使用管理的监督检
查,确保权力在阳光下操作。二是进一步提升党员干部队伍
素质。市总社始终坚持以人为本,强化干部队伍建设。加强
政治和业务学习,通过集中学、分散学、网络学等多途径,
组织干部职工学习党的十九大以及习近平总书记系列重要
讲话精神,学习党纪党规、法律法规和深化供销社改革文件
精神。组织了干部综合能力提升集中培训,开展了全系统党
员干部拓展训练。通过学习培训,提升了干部职工的政治觉
悟和工作能力,全社的凝聚力和向心力不断增强。三是自身
建设得到加强。积极有序地推进全系统综合改革工作,10月
份,市委、市政府出台了《关于深化供销合作社综合改革的
实施意见》,为宜兴供销事业作出了顶层设计。12月份,市
供销社第六届社员代表大会胜利召开,我社三会制度在全省
试点先行。
第二部分宜兴市供销合作总社
2018年度部门决算表
具体表格见附件
第三部分2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宜兴市供销合作总社2018年度收入、支出总计1471.08
万元,与上年相比收、支总计各减少10.48万元,减少0.7%。
其中:
(一)收入总计1471.08万元。包括:
1.财政拨款收入1471.08万元,为当年从财政取得的一
般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少
10.48万元,减少0.7%。主要原因是2018年度本单位支出减
少,故收入减少。
2.上级补助收入0万元。与上年持平。
3.事业收入0万元。与上年持平。
4.经营收入0万元。与上年持平。
5.附属单位上缴收入0万元。与上年持平。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各
项收入。与上年持平。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业
基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余0万元。
(二)支出总计1471.08万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出114万元,主要用于工资福
利支出的其他社会保障费、部分离退休费及住房公积金以及其他
对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加19.22万元,增长
20.28%。主要原因是工资福利支出、离休费及生活补助有所
增加。
2.农林水(类)支出20万元,主要用于农业社会化服
务奖补资金。与上年相比减少75万元,减少78.95%。主要原
因是又好又快发展奖补资金列入了商业服务业(类)支出中。
3.商业服务业(类)支出1246.13万元,主要用于项目
支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补
助以及对企事业单位的补贴。与上年相比增加181.57万元,
增加17.05%。主要原因是又好又快发展奖补资金列入了商业
服务业(类)支出中;2018年度新增新农村现代流通补贴资
金项目。
4.住房保障(类)支出1.36万元,主要用于支付住房
公积金。与上年相比减少0.10万元,减少6.8%。主要原因是
部分住房公积金列入在商业服务业(类)中支出。
5.其他(类)支出89.6万元,主要用于基本工资、津
贴补贴、奖金、离休费、退休费。与上年相比减少136.16万
元,减少60.31%。主要原因是将工资福利支出等列至一般公
共服务(类)支出中。
6.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上
年持平。
7.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出
结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
宜兴市供销合作总社本年收入合计1471.08 万元,其
中:财政拨款收入1471.08万元,占100%;上级补助收入0万
元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;
附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
宜兴市供销合作总社本年支出合计1471.08万元,其中:
基本支出828.16万元,占56.30%;项目支出642.92万元,
占43.70%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0
万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宜兴市供销合作总社2018年度财政拨款收、支总决算
1471.08万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少
10.48万元,减少0.7%。主要原因是2018年度支出减少,故
收入也减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基
金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财
政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转
和结余资金发生的支出。宜兴市供销合作总社2018年财政拨
款支出1471.08万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,
财政拨款支出减少10.48万元,减少0.7%。主要原因是2018
年度各项支出有所减少。
宜兴市供销合作总社2018年度财政拨款支出年初预算
为678.21万元,支出决算为1471.08万元,完成年初预算的
216.91%。决算数大于年初预算的主要原因是本单位有23位
退休人员未纳入省社养老平台之中,其所有工资都由财政支
出;农村电商公共服务平台2018年度运营经费250万元编制
预算时未纳入其中;新农村现代流通62万元编制预算时未纳
入其中;苏财建(2015)319号下达第二批电子商务进农村
综合示范县专项资金100万元编制预算时未纳入其中;又好
又快奖补资金80万元编制预算时未纳入其中。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.其它一般公共支出(款)其它一般公共支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为114万元,完成年初预算的
100%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时将所有费
用都纳入了商业服务业支出。
(二)农林水(类)
1.农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,
支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算
数的主要原因是20万元是农业社会化服务奖补资金,编制预
算时未纳入其中。
(三)商业服务业等(类)
1、商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为
438.21万元,支出决算为498.21万元,完成年初预算的
113.69%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有23位退
休人员未纳入省社养老平台之中,其所有工资都由财政支
出。
一般行政管理事务(项)。年初预算为240万元,支出
决算为230.92万元,完成年初预算的96.22%。决算数小于预
算数的主要原因是部分决算数纳入了商业流通事务(款)行
政运行(项)中。
市场监测及信息管理(项)。年初预算为0万元,支出
决算为250万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数
的主要原因是未将宜网农村电子商务平台建设的运营资金
纳入2018年度预算中。
其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支
出决算为242万元,完成年初预算的100%。决算数大于(预
算数的主要原因是新农村现代流通62万元、苏财建(2015)
319号下达第二批电子商务进农村综合示范县专项资金100
万元、又好又快奖补资金80万元编制预算时未纳入其中。
2、其他商业服务业等支出(款)其他商业服务等支出
(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初
预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是25万元为2018
年度初上交的租金,后因未能开票将租金返还为对企业的补
贴。
(四)住房保障支出(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算
为0万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%。决
算数大于预算数的主要原因是2018年度预算将住房公积金
纳入了商业服务业支出。
(五)其他支出(类)
1、其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,
支出决算为89.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预
算数的主要原因是将此类费用纳入了商业服务业支出中。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市供销合作总社2018 年度财政拨款基本支出
828.16万元,其中:
(一)人员经费684.43万元。主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其
他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医
疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭
的补助支出。
(二)公用经费143.73万元。主要包括:办公费、印刷
费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业
管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、
福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和
服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件
购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预
算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取
得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度
一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宜兴市
供销合作总社2018年一般公共预算财政拨款支出1471.08
万元,与上年相比减少10.48万元,减少0.7%。主要原因是
2018年度部门总支出减少。宜兴市供销合作总社2018年度一
般公共预算财政拨款支出年初预算为678.21万元,支出决算
为1471.08万元,完成年初预算的216.91%。决算数大于年初
预算的主要原因是本单位有23位退休人员未纳入省社养老
平台之中,其所有工资都由财政支出;农村电商公共服务平
台2018年度运营经费250万元编制预算时未纳入其中;新农
村现代流通62万元编制预算时未纳入其中;苏财建(2015)
319号下达第二批电子商务进农村综合示范县专项资金100
万元编制预算时未纳入其中;又好又快奖补资金80万元编制
预算时未纳入其中。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宜兴市供销合作总社2018年度一般公共预算财政拨款
基本支出828.16万元,其中:
(一)人员经费684.43万元。主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其
他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医
疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭
的补助支出。
(二)公用经费143.73万元。主要包括:办公费、印刷
费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业
管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、
福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和
服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件
购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培
训费支出情况说明
宜兴市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排
的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,
占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,
占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”
经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,
比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安
排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比
上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公
务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的
0%,比上年决算增加0万元。2018年使用一般公共预算拨款
开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0万元,完成预算的0%,比上年决算增加
0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次;
国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。
宜兴市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排
的会议费决算支出0.89万元,完成预算的890%,比上年决算
增加0.81万元,主要原因为参加海南农产品交流会议且本年
度参会人数有所增加;决算数大于预算数的主要原因本年度
会议次数及人数增加。2018 年度全年召开会议2个,参加会
议300人次。主要为召开宜兴市供销合作总社第六次社员代
表大会和宜兴市供销系统年度工作总结表彰大会。
宜兴市供销合作总社2018年度一般公共预算拨款安排
的培训费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少
5.13 万元,主要原因为本年度为进行培训;决算数小于预
算数的主要原因本年度未进行培训。2018年度全年组织培训
0个,组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宜兴市供销合作总社2018年政府性基金预算财政拨款
年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算
0万元,年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出143.73万元,比2017年
减少227.58万元,降低61.29%。主要原因是:对企事业的补
贴大量减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货
物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出
0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额
的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支
出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副
部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机
要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特
种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;
单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元
(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及
财政性资金合计200万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得
的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育
收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金
弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资
金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减
少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政
任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款
安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接
待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反
映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常
公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公
务用车运行维护费及其他费用。