索引号 | 014046317/2020-03626 | 生成日期 | 2020-09-20 | 公开日期 | 2020-09-20 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市信访局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报,网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 预算,收支,会计,信访 | 分类词 | 财政,文秘工作 | |||
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内容概述 | 宜兴市信访局2020年度部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2020年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2020年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表(功能科目) 六、财政拨款基本支出预算表(经济科目) |
宜兴市信访局2020年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
(一)负责处理市内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式,向市委、市政府及领导同志提出的信访事项。承办党中央、国务院、全国人大、全国政协等领导机关及其所属部门、单位,省委、省政府和无锡市委、市政府以及宜兴市委、市政府领导同志转送、交办、督办的信访事项。
(二)负责向市委、市政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出改进工作或制定、修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考。
(三)督促推动党中央、国务院和省委、省政府,无锡市委、市政府以及宜兴市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,拟定信访督查制度并组织实施。向各镇(街道)、园(区)和部门转送、交办、督办信访事项,指导检查重要信访事项的处理和落实。负责办理申请市政府复查的信访事项。
(四)协调处理我市群众进京去省上访相关工作。应急协调处理重大信访事项和异常、突发信访事件。配合公安机关等部门处理群众以上访为由的聚集以及违法上访行为。综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业重要信访问题。
(五)综合协调指导全市信访工作,起草、修改本市有关信访工作的政策制度和地方性法规、规章草案。负责组织实施对全市信访工作的考核。总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(六)制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制,指导全市信访信息化建设。
(七)指导全市信访系统教育培训和队伍建设,协调信访工作对外交流。
(八)负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。
(九)承担市信访工作联席会议的具体工作,督促落实联席会议决定的事项。承办中央、省和无锡市信访工作联席会议办公室交办事项。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、办信科、人民来访接待科、督查科 。本部门无下属单位包括。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市信访局本级。
三、2020年部门主要工作任务及目标
1.夯实基层基础,狠抓源头防范。信访大量产生在基层,基础工作是否到位,直接影响到社会稳定大局。为此必须将信访工作关口前移,不断强化基层信访组织建设和压实基层信访责任。一是加强排查,把信访隐患化解在萌芽状态。二是全面推进“枫桥式”基层信访单位建设。三是要高质量落实信访工作责任。
2.加强标准化建设,狠抓工作绩效。标准化建设对推进信访工作能够起到十分重要的规范作用,从源头上防止出现因信访工作程序不规范而产生的问题。一是进一步推进信访业务标准化。局机关要带头落实标准化,用标准化指导实践、规范工作、衡量信访工作成效,用程序规范提高信访事项办理水平。二是把标准化工作纳入信访工作绩效考核。坚持一把尺子量到底,用标准化规范的标准衡量各地各部门信访工作,引导各地各部门重视基础,推进具体工作,切实提升全市信访工作水平。三是把标准化纳入信访工作信息化管理。
(三)规范信访秩序,狠抓依法信访。依法治访,既是推进依法治国方略的必然要求,也是预防和处理突出问题的治本之策。一是进一步依法规范信访工作行为,鼓励群众通过写信、上访、网络等渠道按级合理反映诉求,引导群众依法就地信访,减少越级上访乃至去省进京上访;二是进一步做好重要敏感时期的保障工作,不断提升维稳保障能力,做好与公安等相关单位的衔接工作,确保实现“四个不发生”的目标;三是进一步加大信访法规宣传,有针对性地释疑解惑、疏导情绪,引导上访人员以理性合法的方式正确反映利益诉求;四是进一步加大依法处置力度,深入贯彻落实省、市规范信访秩序文件精神,对违反相关规定的人员及时纳入失信惩戒范围,对违法上访人员依法进行训戒教育。
第二部分 宜兴市信访局2020年度部门预算表
公开01表 |
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收支预算总表 |
||||||||
部门名称:宜兴市信访局 |
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|
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
|||||
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
|||||
一、财政拨款 |
602.89 |
一、一般公共服务支出 |
602.89 |
一、基本支出 |
422.08 |
|||
1. 一般公共预算 |
602.89 |
二、外交支出 |
0 |
二、项目支出 |
180.81 |
|||
2. 政府性基金预算 |
|
三、国防支出 |
0 |
三、单位预留机动经费 |
|
|||
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
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|||
三、其他资金 |
|
五、教育支出 |
0 |
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|
|
六、科学技术支出 |
0 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
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|
|
九、卫生健康支出 |
0 |
|
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|||
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
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|||
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|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
|
|
|||
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十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
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|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|||
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|
十八、住房保障支出 |
0 |
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|
十九、粮油物资储备支出 |
0 |
|
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|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
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|
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|
二十一、其他支出 |
0 |
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|
|||
当年收入小计 |
602.89 |
当年支出小计 |
602.89 |
|||||
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
|||||
收入合计 |
602.89 |
支出合计 |
602.89 |
公开02表 |
|
|
收入预算总表 |
||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
单位:万元 |
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
602.89 |
|
一般公共预算资金 |
小计 |
602.89 |
公共财政拨款(补助)资金 |
602.89 |
|
专项收入 |
|
|
政府性基金 |
小计 |
|
财政专户管理资金 |
小计 |
|
专户管理教育收费 |
|
|
其他非税收入 |
|
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其他资金 |
小计 |
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事业收入 |
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经营收入 |
|
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其他收入 |
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上年结转和结余资金 |
小计 |
|
其中:动用上年结转和结余资金 |
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公开03表 |
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|
支出预算总表 |
||||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
|
|
单位:万元 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
602.89 |
422.08 |
180.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
||
一、一般公共预算 |
602.89 |
一、基本支出 |
422.08 |
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
180.81 |
|
|
三、单位预留机动经费 |
|
收入合计 |
602.89 |
支出合计 |
602.89 |
公开05表 |
|
|
财政拨款支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
602.89 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
602.89 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
602.89 |
2010301 |
行政运行 |
422.08 |
2010308 |
信访事务 |
180.81 |
|
|
|
|
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|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
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公开06表 |
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财政拨款基本支出预算表(经济科目) |
|||||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
合计 |
|
422.08 |
|||
301 |
工资福利支出 |
393.24 |
|||
30101 |
基本工资 |
50.34 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
167.36 |
|||
30103 |
奖金 |
73.68 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
24.47 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
12.23 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.82 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.84 |
|||
30113 |
住房公积金 |
29.06 |
|||
30114 |
医疗费 |
0.65 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
16.80 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
22.20 |
|||
30201 |
办公费 |
6.40 |
|||
30215 |
会议费 |
2.00 |
|||
30216 |
培训费 |
2.50 |
|||
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
|||
30228 |
工会经费 |
5.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.80 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
6.64 |
|||
30302 |
退休费 |
5.29 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
0.15 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.20 |
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表 |
|
|
一般公共预算支出预算表(功能科目) |
||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
602.89 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
602.89 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
602.89 |
2010301 |
行政运行 |
422.08 |
2010308 |
信访事务 |
180.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
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公开08表 |
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一般公共预算基本支出预算表(经济科目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开09表 |
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 |
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部门名称:宜兴市信访局 |
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|
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|
单位:万元 |
|||
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
2.00 |
2.50 |
公开10表 |
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
金 额 |
合 计 |
|
|
|
|
|
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注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。本单位无政府性基金预算。 |
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公开11表 |
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||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
||||
部门名称:宜兴市信访局 |
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
||
合计 |
22.20 |
|||
302 |
商品和服务支出 |
22.20 |
||
30201 |
办公费 |
6.40 |
||
30215 |
会议费 |
2.00 |
||
30216 |
培训费 |
2.50 |
||
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
||
30228 |
工会经费 |
5.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.80 |
||
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。 |
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政府采购支出预算表 |
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部门名称:宜兴市信访局 |
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单位:万元 |
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采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
合计 |
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2.00 |
一、货物A |
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二、工程B |
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三、服务C |
法制宣传教育经费 |
30202 印刷费 |
印刷费 |
集中采购 |
2.00 |
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注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
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第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宜兴市信访局2020年度收入、支出预算总计602.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加46.28万元,增长8.31%。其中:
(一)收入预算总计602.89万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计602.89万元。
(1)一般公共预算收入预算602.89万元,与上年相比增加46.28万元,增长8.31%。主要原因是人员经费增加。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数持平。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数持平。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数持平。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年预算数持平。
(二)支出预算总计602.89万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出602.89万元,主要用于信访事务支出。与上年相比增加46.28万元,增长8.31%。主要原因是人员经费增加。
2.外交支出0万元,与上年预算数相同。
3.国防支出0万元,与上年预算数相同。
4.公共安全支出0万元,与上年预算数相同。
5.教育支出0万元,与上年预算数相同。
6.科学技术支出0万元,与上年预算数相同。
7.文化旅游体育与传媒支出0万元,与上年预算数相同。
8.社会保障和就业支出0万元,与上年预算数相同。
9.卫生健康支出0万元,与上年预算数相同。
10.节能环保支出0万元,与上年预算数相同。
11.城乡社区支出0万元,与上年预算数相同。
12.农林水支出0万元,与上年预算数相同。
13.交通运输支出0万元,与上年预算数相同。
14.资源勘探信息等支出0万元,与上年预算数相同。
15.商业服务业等支出0万元,与上年预算数相同。
16.金融支出0万元,与上年预算数相同。
17.自然资源海洋气象等支出0万元,与上年预算数相同。
18.援助其他地区支出0万元,与上年预算数相同。
19.住房保障支出0万元,与上年预算数相同。
20.粮油物资储备支出0万元,与上年预算数相同。
21.灾害防治及应急管理支出0万元,与上年预算数相同。
22.预备费支出0万元,与上年预算数相同。
23.其他支出0万元,与上年预算数相同。
24.转移性支出0万元,与上年预算数相同。
25.债务还本支出0万元,与上年预算数相同。
26.债务付息支出0万元,与上年预算数相同。
27.债务发现费用支出0万元,与上年预算数相同。
此外,基本支出预算数为422.08万元。与上年相比增加66.37万元,增长18.66%。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为180.81万元。与上年相比减少20.09万元,减少10%。主要原因是节约开支。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数持平。
二、收入预算情况说明
宜兴市信访局本年收入预算合计602.89万元,其中:
一般公共预算收入602.89万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
宜兴市信访局本年支出预算合计602.89万元,其中:
基本支出422.08万元,占70%;
项目支出180.81万元,占30%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜兴市信访局2020年度财政拨款收、支总预算602.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加46.28万元,增长8.31%。主要原因是人员经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
宜兴市信访局2020年财政拨款预算支出602.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加46.28万元,增长8.31%。主要原因是人员经费增加。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出422.08万元,与上年相比增加422.08万元,主要原因是人员经费增加。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出180.81万元,与上年相比增加375.8万元,减少67.52%,主要原因是分类到行政运行(项)中。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宜兴市信访局2020年度财政拨款基本支出预算422.08万元,其中:
(一)人员经费399.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费22.2万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宜兴市信访局2020年一般公共预算财政拨款支出预算602.89万元,与上年相比增加46.28万元,增长8.31%。主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宜兴市信访局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算422.08万元,其中:
(一)人员经费399.88万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费22.2万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宜兴市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数持平。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数持平。
3.公务接待费预算支出4.5万元,与上年预算数持平。
宜兴市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,与上年预算数持平。
宜兴市信访局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元,与上年预算数持平。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宜兴市信访局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数持平。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.2万元,与上年相比增加0.6万元,增长2.78%。主要原因是:在职人员增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额2万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。