索引号 | 014046317/2021-01729 | 生成日期 | 2021-04-07 | 公开日期 | 2021-04-07 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市发展和改革委员会 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,管理,预算 | 分类词 | 经济管理,财政 | |||
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内容概述 | 宜兴市发展和改革委员会2021年度部门预算公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
市发展和改革委员会负责贯彻落实中央关于发展改革、粮食及物资储备工作的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食及物资储备工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。
(二)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
(三)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订市级财政政策和土地政策。
(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。
(五)研究协调有关利用外资、境外投资和对外经济贸易的政策,参与研究对外开放的有关问题,承担统筹协调“走出去”有关工作。协调推进实施全市“一带一路”建设工作。
(六)负责投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审批和审核转报政府投资项目。按权限审核、转报固定资产投资项目。按规定负责固定资产投资项目审批、核准、备案等的监督管理工作。安排市级有关财政性专项建设资金。协调推进全市重大项目建设。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。
(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。参与推进苏锡常一体化、宁杭生态经济带跨区域合作和发展。统筹推进锡宜一体化发展。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进对口帮扶、对口支援和对口合作工作。
(八)组织拟订全市综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策,推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全市消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(十)跟踪研判经济安全等风险隐患,提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。
(十一)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。
(十二)研究提出我市能源发展战略的建议,拟订能源发展规划、计划、政策并组织实施,推进能源体制改革。研究能源战略布局和结构调整,推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。承担能源行业管理职能,负责能源中长期需求预测预警,发布相关信息,按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。监测全市能源发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡。
(十三)推进实施可持续发展战略,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。做好能源评价相关工作。
(十四)研究拟定军民融合发展年度工作计划,综合协调全市军民融合发展工作。汇总全市军民融合发展总体需求,分析研判军民融合发展态势,编制并组织实施军民融合发展规划,研究拟订我市军民融合发展重要政策和相关体制机制改革方案。组织实施全市军民融合发展重大项目(专项工程)和重要事项。会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划,协调和组织实施全市国民经济动员和装备动员有关工作。
(十五)贯彻落实中央及地方支持粮食市场发展的有关政策,提出我市粮食市场建设的总体规划与建议,培育、发展和完善粮食市场,促进农业增效、农民增收。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。根据国家和省、无锡市储备总体发展规划和品种目录,研究提出全市储备发展规划、储备品种目录的建议。组织实施储备发展规划,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
(十六)管理全市粮食和相关重要物资储备。负责市级储备粮、储备物资行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作,承担粮食安全责任制考核日常工作。根据省、市储备发展规划和我市物资储备实际,统一负责储备基础设施建设和管理,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
(十七)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通行业管理,组织落实粮食流通和物资储备有关技术标准和规范。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
(十八)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。
(十九)按职责分工做好相关行业领域的安全生产监督管理工作。
(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、发展规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、对外合作科、产业发展科、服务业科、能源科(资源节约和环境保护科)、社会发展科、财政金融科(信用建设科)、价格和收费管理科、军民融合发展科(经济与国防协调发展科)、粮食和物资储备科、仓储和规划建设科、财务资产管理科、组织人事科和机关党委。本部门下属单位包括:宜兴市发展改革信息中心、宜兴市服务业指导中心、宜兴市项目评审中心、宜兴市价格认定中心、宜兴市成本调查监审中心、宜兴市电力管理办公室和宜兴市粮食监督检查中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市发展和改革委员会本级。
三、2021年部门主要工作任务及目标
(一)始终强化项目建设,坚定实施产业强市。
一是丰富项目储备。依托电线线缆、节能环保、新能源以及集成电路的产业基础,围绕产业链上下游进行招商,推动传统产业提档升级、新兴产业集聚成势。坚持以企引企,依托人脉资源,用好产业发展基金,着力引进一批发展前景好、辐射带动强的重大项目。二是推进项目建设。继续执行“重大项目管理实施意见”,从申报范围、申报流程、推进机制、扶持政策和督查考核等各个环节实施规范管理。完善重大项目专员报送、季度观摩、月度通报、领导挂钩等推进机制,力促项目加快落实。积极探索利用现代信息化手段,改进目前传统的信息采集和管理模式,建立动态互动的立体全方位项目管理信息采集系统,进一步提高管理效率。三是加强项目服务。继续开展“模拟审批”工作,按照“3550”审批要求,推行“多图联审、多评合一、不见面审批”,优化项目审批流程。开辟重大项目“绿色通道”,探索“容缺审批”、“预约审批”、“延时服务”、“一站式服务”等多种便民审批形式,建设运行投资项目在线监管平台。积极对上争取。进一步畅通对上争取渠道,积极争取土地指标、省级“治太”资金、中央预算内产业扶持资金、农产品出口配额等各类资源要素。
(二)始终强化工作导向,不断完善政策意见。
一是突出政策导向。牵头做好“高质量发展意见”政策编制工作,研究制定环保产业发展规划、《宜兴市电线电缆产业发展扶持资金实施意见》等政策,有效发挥政策的引导作用。巩固并落实《关于促进经济社会高质量发展的意见》、《关于加快总部经济发展的实施意见》、《关于深化推进资本经营工作的若干政策意见》等一系列企业扶持政策,推动企业上市。二是突出政策考核。紧扣宜兴市“十三五”规划发展重点,围绕无锡市县区科学发展考核要求,完善镇、园区、街道科学发展成果考核评价体系,科学制定考核意见及细则,切实做好对各镇、园区、街道及各机关部门的考核工作,不断提升目标管理水平。三是突出政策宣传。对现行的各项发展改革政策法规进行汇编,通过宜兴日报、宜兴发布、政府网站等多种媒体进行宣传解读,为企业抢抓转型机遇、正确认识市场定位、科学选择发展方向提供全面科学的信息咨询服务。
(三)始终强化担当作为,突出抓好队伍建设。
一是加强机关作风建设。进一步落实好机关作风效能建设,加强职工思想情操、职业道德建设,提高全体干群勤政为民、廉洁从政的水平和能力。二是提升谏言献策水平。围绕解放思想、推动改革深入,实践创新等方面积极开展调查研究,提出高质量、具有较强操作性的重大政策建议,发挥好参谋作用。三是提升依法行政水平。要进一步强化法治意识和规范意识,杜绝工作上的随意性,尤其是重大决策、项目审批、实施各项改革等工作,要依法依规推进实施。四是增强开拓创新能力。要进一步解放思想,善于转换视角,开拓思路,创新工作方式方法,要勇于担当,敢于作为,努力在发展和改革工作中作出新的贡献。
(四)始终强化统筹协调,全面完成各项任务。
一是加快服务业提档升级。着力加强服务业发展宏观研究,结合我市实际,制定出台促进服务业发展的新政策。规范服务业项目审批,针对宜南山区项目,进一步完善明确两级论证的准入门槛、审批流程等,确保有限的要素资源优先保障优质项目。积极推进项目建设,对重大项目实行责任挂钩机制,及时帮助扫清项目建设过程中的困难和障碍,为项目建设提供有力的保障。二是推动能源结构不断优化。积极推进供热替代,做好华润热电停运及转型发展工作。三是推进农村一二三产业融合发展。继续开展农村一二三产业融合发展示范点调研,安排专项补助资金用于推动农村一二三产业融合示范点项目建设和示范村的创建工作。四是狠抓钢铁去产能和“地条钢”专项整治工作。积极开展全市各地、各部门涉钢企业大排查行动,全面落实国家、省专项督查组对我市钢铁行业的专项督查任务。
第二部分 宜兴市发展和改革委员会2021年度部门预算表
公开01表
收支总表 |
|||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
64,022.10 |
一、一般公共服务支出 |
7,614.09 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
11,300.00 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12,000.00 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
254.14 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
28,000.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
400.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
500.00 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
1,149.00 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
615.87 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
2,189.00 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
64,022.10 |
本年支出合计 |
64,022.10 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收入总计 |
64,022.10 |
支出总计 |
64,022.10 |
公开02表
收入总表 |
||||||||||||||||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
合计 |
64,022.10 |
64,022.10 |
64,022.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147 |
宜兴市发展和改革委员会 |
64,022.10 |
64,022.10 |
64,022.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147001 |
宜兴市发展和改革委员会(本级) |
64,022.10 |
64,022.10 |
64,022.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
支出总表 |
|||||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合 计 |
64,022.10 |
3,464.29 |
60,557.81 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,614.09 |
2,594.28 |
5,019.81 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
7,614.09 |
2,594.28 |
5,019.81 |
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
2,594.28 |
2,594.28 |
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
4,767.00 |
|
4,767.00 |
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
220.26 |
|
220.26 |
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.55 |
|
2.55 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
11,300.00 |
|
11,300.00 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11,300.00 |
|
11,300.00 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
11,300.00 |
|
11,300.00 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.14 |
254.14 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.14 |
254.14 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.43 |
169.43 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.71 |
84.71 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区事务支出 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
219 |
援助其他地区支出 |
1,149.00 |
|
1,149.00 |
|
|
|
21999 |
其他支出 |
1,149.00 |
|
1,149.00 |
|
|
|
2199999 |
其他支出 |
1,149.00 |
|
1,149.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
615.87 |
615.87 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
615.87 |
615.87 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
421.37 |
421.37 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,189.00 |
|
2,189.00 |
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
189.00 |
|
189.00 |
|
|
|
2220503 |
肉类储备 |
189.00 |
|
189.00 |
|
|
|
公开04表
财政拨款收支总表 |
|||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
64,022.10 |
一、本年支出 |
64,022.10 |
(一)一般公共预算拨款 |
64,022.10 |
(一)一般公共服务支出 |
7,614.09 |
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
11,300.00 |
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
12,000.00 |
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
254.14 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
28,000.00 |
|
|
(十三)农林水支出 |
400.00 |
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
500.00 |
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
1,149.00 |
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
615.87 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
2,189.00 |
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
64,022.10 |
支 出 总 计 |
64,022.10 |
公开05表
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合 计 |
64,022.10 |
3,464.29 |
3,341.01 |
123.28 |
60,557.81 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,614.09 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
5,019.81 |
20104 |
发展与改革事务 |
7,614.09 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
5,019.81 |
2010401 |
行政运行 |
2,594.28 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
4,767.00 |
|
|
|
4,767.00 |
2010406 |
社会事业发展规划 |
220.26 |
|
|
|
220.26 |
2010408 |
物价管理 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.55 |
|
|
|
2.55 |
206 |
科学技术支出 |
11,300.00 |
|
|
|
11,300.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
11,300.00 |
|
|
|
11,300.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
11,300.00 |
|
|
|
11,300.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12,000.00 |
|
|
|
12,000.00 |
20701 |
文化和旅游 |
12,000.00 |
|
|
|
12,000.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12,000.00 |
|
|
|
12,000.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
254.14 |
254.14 |
254.14 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.14 |
254.14 |
254.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.43 |
169.43 |
169.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.71 |
84.71 |
84.71 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
28,000.00 |
|
|
|
28,000.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
28,000.00 |
|
|
|
28,000.00 |
2129999 |
其他城乡社区事务支出 |
28,000.00 |
|
|
|
28,000.00 |
213 |
农林水支出 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
21301 |
农业农村 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
219 |
援助其他地区支出 |
1,149.00 |
|
|
|
1,149.00 |
21999 |
其他支出 |
1,149.00 |
|
|
|
1,149.00 |
2199999 |
其他支出 |
1,149.00 |
|
|
|
1,149.00 |
221 |
住房保障支出 |
615.87 |
615.87 |
615.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
615.87 |
615.87 |
615.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
194.51 |
194.51 |
194.51 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
421.37 |
421.37 |
421.37 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,189.00 |
|
|
|
2,189.00 |
22204 |
粮油储备 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
2220401 |
储备粮油补贴 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
22205 |
重要商品储备 |
189.00 |
|
|
|
189.00 |
2220503 |
肉类储备 |
189.00 |
|
|
|
189.00 |
公开06表
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
|
单位:万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
3,464.29 |
3,341.01 |
123.28 |
301 |
工资福利支出 |
3,018.04 |
3,018.04 |
|
30101 |
基本工资 |
376.92 |
376.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
958.95 |
958.95 |
|
30103 |
奖金 |
711.96 |
711.96 |
|
30106 |
伙食补助费 |
38.25 |
38.25 |
|
30107 |
绩效工资 |
285.45 |
285.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
169.43 |
169.43 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
84.71 |
84.71 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
116.48 |
116.48 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.26 |
20.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
194.51 |
194.51 |
|
30114 |
医疗费 |
4.50 |
4.50 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
56.62 |
56.62 |
|
302 |
商品和服务支出 |
108.28 |
|
108.28 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30.00 |
30203 |
咨询费 |
30.00 |
|
30.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
8.00 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.20 |
|
1.20 |
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
|
15.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.08 |
|
3.08 |
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
322.97 |
322.97 |
|
30301 |
离休费 |
91.61 |
91.61 |
|
30302 |
退休费 |
192.68 |
192.68 |
|
30305 |
生活补助 |
3.78 |
3.78 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.05 |
4.05 |
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.80 |
30.80 |
|
310 |
资本性支出 |
15.00 |
|
15.00 |
31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
|
15.00 |
公开07表
一般公共预算支出表 |
||||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合 计 |
64,022.10 |
3,464.29 |
3,341.01 |
123.28 |
60,557.81 |
201 |
一般公共服务支出 |
7,614.09 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
5,019.81 |
20104 |
发展与改革事务 |
7,614.09 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
5,019.81 |
2010401 |
行政运行 |
2,594.28 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
4,767.00 |
|
|
|
4,767.00 |
2010406 |
社会事业发展规划 |
220.26 |
|
|
|
220.26 |
2010408 |
物价管理 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2.55 |
|
|
|
2.55 |
206 |
科学技术支出 |
11,300.00 |
|
|
|
11,300.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
11,300.00 |
|
|
|
11,300.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
11,300.00 |
|
|
|
11,300.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12,000.00 |
|
|
|
12,000.00 |
20701 |
文化和旅游 |
12,000.00 |
|
|
|
12,000.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12,000.00 |
|
|
|
12,000.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
254.14 |
254.14 |
254.14 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.14 |
254.14 |
254.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.43 |
169.43 |
169.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.71 |
84.71 |
84.71 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
28,000.00 |
|
|
|
28,000.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
28,000.00 |
|
|
|
28,000.00 |
2129999 |
其他城乡社区事务支出 |
28,000.00 |
|
|
|
28,000.00 |
213 |
农林水支出 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
21301 |
农业农村 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
2130122 |
农业生产发展 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
219 |
援助其他地区支出 |
1,149.00 |
|
|
|
1,149.00 |
21999 |
其他支出 |
1,149.00 |
|
|
|
1,149.00 |
2199999 |
其他支出 |
1,149.00 |
|
|
|
1,149.00 |
221 |
住房保障支出 |
615.87 |
615.87 |
615.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
615.87 |
615.87 |
615.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
194.51 |
194.51 |
194.51 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
421.37 |
421.37 |
421.37 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,189.00 |
|
|
|
2,189.00 |
22204 |
粮油储备 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
2220401 |
储备粮油补贴 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
22205 |
重要商品储备 |
189.00 |
|
|
|
189.00 |
2220503 |
肉类储备 |
189.00 |
|
|
|
189.00 |
公开08表
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
|
单位:万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
3,464.29 |
3,341.01 |
123.28 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
20104 |
发展与改革事务 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
2010401 |
行政运行 |
2,594.28 |
2,471.00 |
123.28 |
2010402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.14 |
254.14 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.14 |
254.14 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.43 |
169.43 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.71 |
84.71 |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区事务支出 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|
|
|
219 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
21999 |
其他支出 |
|
|
|
2199999 |
其他支出 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
615.87 |
615.87 |
|
22102 |
住房改革支出 |
615.87 |
615.87 |
|
2210201 |
住房公积金 |
194.51 |
194.51 |
|
2210202 |
提租补贴 |
421.37 |
421.37 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
|
|
|
22205 |
重要商品储备 |
|
|
|
2220503 |
肉类储备 |
|
|
|
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
32.00 |
|
|
|
|
32.00 |
3.00 |
5.00 |
公开10表
政府性基金预算支出表 |
||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年度无相关预算收支。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出表 |
||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
123.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
108.28 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
30203 |
咨询费 |
30.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
30206 |
电费 |
6.00 |
30207 |
邮电费 |
8.00 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.20 |
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.08 |
310 |
资本性支出 |
15.00 |
31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
政府采购支出表 |
|||||||||
部门/单位:宜兴市发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共 预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|
|
|
|
35.00 |
|
|
|
35.00 |
一、货物A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费支出 |
31002 办公设备购置 |
计算机 |
集中采购 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
公用经费支出 |
31002 办公设备购置 |
投影仪 |
集中采购 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
公用经费支出 |
31002 办公设备购置 |
空调 |
集中采购 |
4.00 |
|
|
|
4.00 |
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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规划编制评审及宏观经济数据采集分析汇编专项经费 |
30202 印刷费 |
印刷费 |
集中采购 |
15.00 |
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15.00 |
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债券发行和信用建设工作专项经费 |
30202 印刷费 |
印刷 |
集中采购 |
5.00 |
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5.00 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年度收入、支出预算总计64022.1万元,与上年相比收、支预算总计各增加5797.51万元,增长9.96%。其中:
(一)收入预算总计64022.1万元。包括:
1.本年收入合计64022.1万元。
(1)一般公共预算拨款收入64022.1万元,与上年相比增加5797.51万元,增长9.96%。主要原因是政府专项数增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(二)支出预算总计64022.1万元。包括:
1.本年支出合计64022.1万元。
(1)一般公共服务(类)支出7614.09万元,主要用于人员经费、公用经费、单位运行专项。与上年相比增加3378.5万元,增长79.76%。主要原因是工资调整,人员经费增加。
(2)科学技术(类)支出11300万元,主要用于引进重大项目扶持奖补。与上年相比减少3700万元,减少24.67%。主要原因是该奖补资金政府专项指标缩减。
(3)文化旅游体育与传媒(类)支出12000万元,主要用于宜兴旅游产业发展扶持资金。上年预算是0万元,与上年相比增加12000万元。主要原因是新增政府专项。
(4)社会保障和就业(类)支出254.14万元,主要用于养老金、职业年金支付。上年预算是0万元,与上年相比增加254.14万元。主要原因是统计口径不一。
(5)城乡社区(类)支出28000万元,主要用于城乡融合发展奖补资金。与上年相比减少7000万元,减少20%。主要原因是该奖补资金政府专项指标缩减。
(6)农林水(类)支出400万元,主要用于农村一二三产业融合发展奖励金。与上年相比增加11万元,增长2.83%。主要原因是农村一二三产业支出增加。
(7)资源勘探工业信息等(类)支出0万元。与上年相比减少1000万元,减少100%。主要原因是功能科目分类不一。
(8)商业服务业等(类)支出500万元,主要用于平价商店奖补资金、服务业项目高质量发展奖补资金。与上年相比减少2100万元,减少80.77%。主要原因是统计口径不一。
(9)援助其他地区(类)支出1149万元,主要用于对口支援苏北地区。上年预算是0万元,与上年相比增加1149万元。主要原因是对口支援专项今年由我单位支付。
(10)住房保障(类)支出615.87万元,主要用于住房公积金、住房补贴。上年预算是0万元,与上年相比增加615.87万元。主要原因是统计口径不一。
(11)粮油物资储备(类)支出2189万元,主要用于猪肉储备专项补贴、粮油储备基金。上年预算是0万元,与上年相比增加2189万元。主要原因是机构合并,原粮食局职能并入发改,粮油物资储备增加。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年收入预算合计64022.1万元,包括本年收入64022.1万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入64022.1万元,占100.0%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;
本年事业收入0万元,占0.0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;
本年上级补助收入0万元,占0.0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;
本年其他收入0万元,占0.0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%;
图1:收入预算图 |
三、支出预算情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年支出预算合计64022.1万元,其中:
基本支出3464.29万元,占5.41%;
项目支出60557.81万元,占94.59%;
事业单位经营支出0万元,占0.0%;
上缴上级支出0万元,占0.0%;
对附属单位补助支出0万元,占0.0%。
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图2:支出预算图 |
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年度财政拨款收、支总预算64022.1万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5797.51万元,增长9.96%。主要原因是政府专项支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年财政拨款预算支出64022.1万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加5797.51万元,增长9.96%。主要原因是政府专项支出增加。
(一)一般公共服务支出(类)
1.发展与改革事务(款)行政运行(项)支出2594.28万元,与上年相比减少602.38万元,减少18.84%。主要原因是工资调整,人员经费增加、单位运行专项支出增加。
2.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出4767万元,与上年相比增加3728.07万元,增长358.84%。主要原因是工资调整,人员经费增加、单位运行专项支出增加。
3.发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)支出220.26万元,上年预算是0万元,与上年相比增加220.26万元。主要原因是统计口径调整。
4.发展与改革事务(款)物价管理(项)支出30万元,上年预算是0万元,与上年相比增加30万元。主要原因是统计口径调整。
5.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出2.55万元,上年预算是0万元,与上年相比增加2.55万元。主要原因是统计口径调整。
(二)科学技术支出(类)
1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出11300万元,与上年相比减少3700万元,减少24.67%。主要原因是政府专项指标缩减。
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出12000万元,上年预算是0万元,与上年相比增加12000万元。主要原因是新增政府专项。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出169.43万元,上年预算是0万元,与上年相比增加169.43万元。主要原因是统计口径调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出84.71万元,上年预算是0万元,与上年相比增加84.71万元。主要原因是统计口径调整。
(五)城乡社区支出(类)
1.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区事务支出(项)支出28000万元,与上年相比减少7000万元,减少20%。主要原因是政府专项指标缩减。
(六)农林水支出(类)
1.农业农村(款)农业生产发展(项)支出400万元,与上年相比增加11万元,增长2.83%。主要原因是农村一二三产业支出减少。
(七)资源勘探工业信息等支出(类)
1.制造业(款)其他制造业支出(项)支出0万元,与上年相比减少1000万元,减少100%。主要原因是统计口径调整。
(八)商业服务业等支出(类)
1.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出500万元,与上年相比减少2100万元,减少80.77%。主要原因是统计口径调整。
(九)援助其他地区支出(类)
1.其他支出(款)其他支出(项)支出1149万元,上年预算是0万元,与上年相比增加1149万元。主要原因是对口支援专项今年由我单位支付。
(十)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出194.51万元,上年预算是0万元,与上年相比增加194.51万元。主要原因是统计口径调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出421.37万元,上年预算是0万元,与上年相比增加421.37万元。主要原因是统计口径调整。
(十一)粮油物资储备支出(类)
1.粮油储备(款)储备粮油补贴(项)支出2000万元,上年预算是0万元,与上年相比增加2000万元。主要原因是机构合并,原粮食局职能并入发改,粮油物资储备增加。
2.重要商品储备(款)肉类储备(项)支出189万元,上年预算是0万元,与上年相比增加189万元。主要原因是机构合并,原粮食局职能并入发改,粮油物资储备增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年度财政拨款基本支出预算3464.29万元,其中:
(一)人员经费3341.01万元。主要包括:基本工资376.92万元、津贴补贴958.95万元、奖金711.96万元、伙食补助费38.25万元、绩效工资285.45万元、机关事业单位基本养老保险费169.43万元、职业年金缴费84.71万元、职工基本医疗保险缴费116.48万元、其他社会保障缴费20.26万元、住房公积金194.51万元、医疗费4.5万元、其他工资福利支出56.62万元、离休费91.61万元、退休费192.68万元、生活补助3.78万元、医疗费补助4.05万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助30.8万元。
(二)公用经费123.28万元。主要包括:办公费30万元、咨询费30万元、水费1万元、电费6万元、邮电费8万元、差旅费8万元、维修(护)费1.2万元、公务接待费6万元、委托业务费15万元、其他商品和服务支出3.08万元、办公设备购置15万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算64022.1万元,与上年相比增加5797.51万元,增长9.96%。主要原因是政府专项支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3464.29万元,其中:
(一)人员经费3341.01万元。主要包括:。
(二)公用经费123.28万元。主要包括:。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务接待费支出32万元,占“三公”经费的100.0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少30万元,主要原因是2020年统计方式错误。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出32万元,上年预算是0万元,比上年预算增加32万元。主要原因是2020年统计方式错误。
宜兴市发展和改革委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,比上年预算减少22万元,主要原因是会议减少,支出预算减少。
宜兴市发展和改革委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元,比上年预算减少37万元,主要原因是组织培训减少,支出预算减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宜兴市发展和改革委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出123.28万元,与上年相比减少20.06万元,减少13.99%。主要原因是:公用经费缩减。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额35万元,其中:拟采购货物支出15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金64022.1万元;本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计57002万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为94.13%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。