索引号 | 014046317/2022-04357 | 生成日期 | 2022-09-05 | 公开日期 | 2022-09-05 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市医疗保障局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 卫生、体育 | 主题(二) | 医药管理 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 管理,医疗,医保 | 分类词 | 经济管理,卫生 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 十、政府性基金预算支出决算表 十一、国有资本经营预算支出决算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表 十三、政府采购支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分部门概况 一、主要职能 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
市医疗保障局负责贯彻落实中央有关医疗保障工作的方针政策和省委、无锡市委、宜兴市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订全市基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、医药价格等医疗保障制度的政策、规划和方案,推进建立长期护理保险制度,建立健全多层次医疗保障制度体系并组织实施。开展医疗保障领域的对外合作交流。
(二)做好医疗保障基金预、决算管理,组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为。推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障筹资和待遇标准。推进实施医疗保障待遇动态调整,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,推进实施医疗保障精准扶贫。
(四)贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立健全动态调整机制,拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。
(五)贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测、成本调查和信息发布制度。
(六)贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施,抓好药品、医用耗材集中采购平台建设的推进落实工作。
(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,完善异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度。承办离休干部医药费统筹管理服务工作。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十)职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和城乡统筹的医疗救助制度,提高医疗保障统筹层次,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。
(十一)与相关部门的职责分工。市医疗保障局与市公安局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康委员会、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。市医疗保障局与市公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制,打击欺诈骗取医疗保障基金行为。市医疗保障局与市民政局建立医疗救助对象认定工作衔接机制。市医疗保障局与市人力资源和社会保障局建立医疗保险费征缴工作衔接机制,配合做好医疗保险参保登记和扩面工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监督科、宜兴市医疗保险管理中心。本部门下属单位包括:宜兴市医疗保险管理中心。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:宜兴市医疗保障局(本级)。
三、2021年度主要工作完成情况
一、医保政策体系日趋完善
阔步推进“大市统筹”。落实无锡大市统筹“六统一”目标任务,对标对表,制定《宜兴市2021年度基本医保市级统筹工作计划》。统一政策待遇,对宜兴市第五人民医院核定的218张精神科床位进行按床日结算。贯彻统一的门慢制度,慢性病病种范围由22种扩大至26种,并提高基金支付比例(在职70%、退休85%)和年度内最高支付限额(在职3500元、退休4000元)。7月1日起,生育保险一次性营养补助费调整为2315元。落实调整各项待遇。1月1日起,全面执行新的《宜兴市医疗救助办法》。调整居民医保门诊待遇,扩大门诊统筹范围,调整门诊特殊病种类及补助标准。稳步开展长护险。推动长护险经办信息一体化,优化申请流程,常态开展待遇发放和稽核。截至目前,累计受理长护险申请10343人、完成评估9419人,通过评估8172人,累计发放待遇1.43亿元。严格落实特药管理。针对新增双通道药品开展责任医师遴选,职工医保特药报销比例从65%调高至70%。截至目前,今年共完成审批特药登记1402人次,基金支付4416.67万元。优化定点单位准入模式。创新开展“随时受理、限时办结”的增补模式,择优新增定点药店36家、定点门诊部7家、定点诊所6家、血液透析中心1家。
二、医保领域重点改革稳妥推进
顺利上线国家医疗保障信息平台。及时组建工作组,赴宿迁、盐城、泰州等地开展学习调研。全面梳理本地医保政策业务,开展政策适配和业务测试,制定完善应急预案,10月25日国家医疗保障信息平台顺利上线运行。目前,国家医保信息平台运行平稳,更好地保障了全市参保群众在就医购药、异地就医等方面的医保服务需求。深化城乡居民“两病”门诊用药保障机制。开展城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障和健康管理专项行动,将卫健部门规范化管理的“两病”人员全量纳入保障范围,新增“两病”36642人。严格推进药品耗材招标采购制度改革。贯彻落实药品集中带量采购精神,两批106个品种,涉及约定总金额1528万元,预计每年为患者减负3000多万元。四轮联盟采购涉及高值耗材13个品种,9家公立医疗机构,涉及约定总金额2563万元,预计一个采购周期可为患者减负2200万元。加强阳光采购信息监管,严格落实药品耗材采购数据月报告等制度,规范机构采购行为。全面深化医疗服务项目改革。平稳做好市人民医院执行三类医院价格收费标准工作,3月及9月两次共调整医疗服务项目767项。规范公立医疗机构病房床位价格,同意第二人民医院等新增床位申请,调整部分定点医疗机构生育医疗费用定额结算标准,制定《关于宜兴市妇幼保健院住院相关结算办法的通知》。
三、医保基金监管水平全面提升
创新开展基金监管集中宣传月活动。多渠道、多形式开展“宣传贯彻《条例》加强基金监管”集中宣传月活动,广泛宣传典型案例、解读医保政策,发放宣传资料5万份,开展打击欺诈骗保活动。组织定点医疗机构和监管人员集中学习医保政策法规,参加警示教育大会和省级专题培训班等活动,参与对象达3600人次。对62家定点医药机构开展巡查,面向中医医院等7家定点医疗机构开展专题政策宣讲。组建医疗保障社会监督员队伍。面向社会各界聘请首批25名医疗保障社会监督员,协助开展监督工作,提供违规行为线索,增强社会监督力量。推进打击“三假”专项整治行动。配合省检查组对7家定点医疗机构开展专项整治监督检查,核定违规金额516万元,作出处理,追回金额674.2万元,向市场监管局移交问题1件。联合公安、卫健部门,抽取14家医疗机构开展现场检查,查处违规金额42.11万元,追回金额54.31万元。扎实开展专项治理“回头看”。联合市卫健委、商保公司及无锡医疗专家检查76家定点医疗机构,运用大数据分析,筛查疑似违规病历1.9万多份,审查疑似违规病历2909份,追回医保基金83.70万元,并处违约金166.11万元。高效推进全覆盖检查。完成对全市235家定点医疗机构和278家定点药店的现场检查,占全市定点医药机构总数的90.6%,年内确保检查全覆盖。截至目前,共处理27家(49次)医疗机构和176家零售药店(其中解除协议1家,暂停协议1家,限期整改174家),办理投诉举报线索2件,移送公安机关1件,处理违规金额1165.5万元。持续加大稽核力度。严把外伤和抽检病历审核关,今年以来,审核病历扣款191.16万元。组织开展康复、护理出入院鉴定及监管工作,完成对康复医院和护理院的普查,康复住院审批23人次,护理1418人次。用好外伤案审会制度,缩短外伤审核时限,完成外伤调查12496人次,拒报3892人次、拒报金额6359.1万元。全面优化两定点机构管理。配合无锡制定完成2021年度无锡大市统一的两定协议文本。与全市508家定点医药机构签订服务协议。
四、医保公共服务提质增效
创新优化医保经办服务。主动对标省级“15分钟医保服务圈”示范点建设要求,丁蜀镇行政审批局成功争创首批省级示范点建设单位。积极推进医保经办服务下沉,主动对接各镇(园区、街道),提供点对点培训,全市18个镇(园区、街道)全部实现医保经办业务承接,极大方便周边群众。开通网上办理特药待遇认定渠道,将特药待遇认定下沉至4家特药定点医院一站式办理。突出优化审批鉴定流程,将职工门慢鉴定下沉至9家医院一站式办理,居民两病待遇登记下沉至18家基层卫生医疗机构一站式办理。稳妥推进异地联网结算。全面落实与京津冀、西南五省等26个省区市间普通门诊费用直接结算,提高异地就医医疗费用直接结算率。通过信息系统改造,持续优化无锡大市范围内基本医疗保险参保人员“免备案”直接刷卡工作。有序推进省内定点零售药店异地联网购药直接结算工作,8月开通103家药店实现省内互通刷卡。截至目前,办理异地安置1716人次、市外转诊联网结算1.05万人次,完成异地联网结算合计20.50万人次,市外应支付2.77亿元,市内异地代支付9.18万人次,代支付4548.56万元。
五、基础支撑能力逐步夯实
系统拆分与业务承接顺利完成。积极应对省人社一体化平台上线,完成金保系统软件拆分和智慧医保线上经办等年度信息化项目建设。通过现场指导、业务培训等方式,平稳有序承接相关医保经办业务,顺利完成系统拆分。信息宣传与舆情处理及时精准。积极推进政务信息公开,加强与主流媒体、上级机关信息宣传部门的沟通协调,广泛开展政策宣讲活动。截至目前,发布门户网站信息近190条,微信公众号90余条,开展政策宣讲30场次。认真开展矛盾纠纷排查化解工作,密切关注社会舆情、回应社会诉求。截至目前,共收到市长信箱及12345工单约600件,及时答复处理率和满意度均为100%。
六、疫情防控保障有力
及时做好新冠疫情结算支付工作。会同财政部门建立健全预付医疗费用周转金制度,向市人民医院、市中医院等12家具有住院功能的医保定点医疗机构拨付医疗费用周转金4920万元。严格落实新冠疫情防控期间核酸检测医保支付政策。截至目前,应检尽检人群发热门诊核酸检测2.45万人次,新住院病人核酸检测15.55万人次,累计结算支付15.73万元。做好新冠病毒疫苗接种费用结算工作,今年以来,共拨付新冠病毒疫苗及接种费用专项资金1.70亿元。继续实施阶段性降费率政策。全市职工基本医保单位缴费比例阶段性降至7%,职工补充医保单位缴费比例阶段性降至0.6%。今年以来,累计减征1.49亿元。
第二部分
宜兴市医疗保障局
2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
||||
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|
公开01表
|
||
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
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收入
|
支出
|
|||
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1,930.63
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、其他收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
115.21
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
1,360.11
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
66.10
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
389.20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
本年收入合计
|
1,930.63
|
本年支出合计
|
1,930.63
|
|
使用非财政拨款结余
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1,930.63
|
总计
|
1,930.63
|
|
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
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|
公开02表
|
|||
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
财政专户管理教育收费
|
事业收入(不含专户管理教育收费)
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
合计
|
1,930.63
|
1,930.63
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
115.21
|
115.21
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
115.21
|
115.21
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
76.81
|
76.81
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,360.11
|
1,360.11
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
33.34
|
33.34
|
|
|
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
33.34
|
33.34
|
|
|
|
|
|
|
21015
|
医疗保障管理事务
|
1,326.77
|
1,326.77
|
|
|
|
|
|
|
2101501
|
行政运行
|
1,053.41
|
1,053.41
|
|
|
|
|
|
|
2101502
|
一般行政管理事务
|
112.69
|
112.69
|
|
|
|
|
|
|
2101504
|
信息化建设
|
102.78
|
102.78
|
|
|
|
|
|
|
2101505
|
医疗保障政策管理
|
9.99
|
9.99
|
|
|
|
|
|
|
2101506
|
医疗保障经办事务
|
47.91
|
47.91
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
66.10
|
66.10
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
66.10
|
66.10
|
|
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
66.10
|
66.10
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
389.20
|
389.20
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
389.20
|
389.20
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
122.00
|
122.00
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
267.20
|
267.20
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开03表
|
||
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||
合计
|
1,930.63
|
1,557.83
|
372.80
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
115.21
|
115.21
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
115.21
|
115.21
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
76.81
|
76.81
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
38.40
|
38.40
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,360.11
|
1,053.41
|
306.70
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
33.34
|
|
33.34
|
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
33.34
|
|
33.34
|
|
|
|
21015
|
医疗保障管理事务
|
1,326.77
|
1,053.41
|
273.36
|
|
|
|
2101501
|
行政运行
|
1,053.41
|
1,053.41
|
|
|
|
|
2101502
|
一般行政管理事务
|
112.69
|
|
112.69
|
|
|
|
2101504
|
信息化建设
|
102.78
|
|
102.78
|
|
|
|
2101505
|
医疗保障政策管理
|
9.99
|
|
9.99
|
|
|
|
2101506
|
医疗保障经办事务
|
47.91
|
|
47.91
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
66.10
|
|
66.10
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
66.10
|
|
66.10
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
66.10
|
|
66.10
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
389.20
|
389.20
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
389.20
|
389.20
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
122.00
|
122.00
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
267.20
|
267.20
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
||||||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1,930.63
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出
|
115.21
|
115.21
|
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出
|
1,360.11
|
1,360.11
|
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出
|
66.10
|
66.10
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|||
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|
十六、金融支出
|
|
|
|
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|||
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出
|
389.20
|
389.20
|
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
|
|
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|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|||
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|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
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|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|||
本年收入合计
|
1,930.63
|
本年支出合计
|
1,930.63
|
1,930.63
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
|||
一、一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||
总计
|
1,930.63
|
总计
|
1,930.63
|
1,930.63
|
|
|
|||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
公开05表
|
||
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,930.63
|
1,557.83
|
372.80
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
115.21
|
115.21
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
115.21
|
115.21
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
76.81
|
76.81
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
38.40
|
38.40
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,360.11
|
1,053.41
|
306.70
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
33.34
|
|
33.34
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
33.34
|
|
33.34
|
21015
|
医疗保障管理事务
|
1,326.77
|
1,053.41
|
273.36
|
2101501
|
行政运行
|
1,053.41
|
1,053.41
|
|
2101502
|
一般行政管理事务
|
112.69
|
|
112.69
|
2101504
|
信息化建设
|
102.78
|
|
102.78
|
2101505
|
医疗保障政策管理
|
9.99
|
|
9.99
|
2101506
|
医疗保障经办事务
|
47.91
|
|
47.91
|
212
|
城乡社区支出
|
66.10
|
|
66.10
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
66.10
|
|
66.10
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
66.10
|
|
66.10
|
221
|
住房保障支出
|
389.20
|
389.20
|
|
22102
|
住房改革支出
|
389.20
|
389.20
|
|
2210201
|
住房公积金
|
122.00
|
122.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
267.20
|
267.20
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
|
|
公开06表
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
1,557.83
|
1,504.46
|
53.37
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,491.23
|
1,491.23
|
|
30101
|
基本工资
|
161.15
|
161.15
|
|
30102
|
津贴补贴
|
595.26
|
595.26
|
|
30103
|
奖金
|
342.15
|
342.15
|
|
30106
|
伙食补助费
|
22.06
|
22.06
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
79.81
|
79.81
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
39.90
|
39.90
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
55.38
|
55.38
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.02
|
9.02
|
|
30113
|
住房公积金
|
123.00
|
123.00
|
|
30114
|
医疗费
|
6.29
|
6.29
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
57.20
|
57.20
|
|
302
|
商品和服务支出
|
53.37
|
|
53.37
|
30201
|
办公费
|
16.33
|
|
16.33
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
3.80
|
|
3.80
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
10.55
|
|
10.55
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
6.02
|
|
6.02
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.40
|
|
0.40
|
30217
|
公务接待费
|
0.71
|
|
0.71
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
10.12
|
|
10.12
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.50
|
|
2.50
|
30239
|
其他交通费用
|
1.77
|
|
1.77
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.14
|
|
1.14
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
13.22
|
13.22
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
9.68
|
9.68
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.10
|
0.10
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.44
|
3.44
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
|
||||
|
|
|
公开07表
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1,930.63
|
1,557.83
|
372.80
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
115.21
|
115.21
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
115.21
|
115.21
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
76.81
|
76.81
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
38.40
|
38.40
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,360.11
|
1,053.41
|
306.70
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
33.34
|
|
33.34
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
33.34
|
|
33.34
|
21015
|
医疗保障管理事务
|
1,326.77
|
1,053.41
|
273.36
|
2101501
|
行政运行
|
1,053.41
|
1,053.41
|
|
2101502
|
一般行政管理事务
|
112.69
|
|
112.69
|
2101504
|
信息化建设
|
102.78
|
|
102.78
|
2101505
|
医疗保障政策管理
|
9.99
|
|
9.99
|
2101506
|
医疗保障经办事务
|
47.91
|
|
47.91
|
212
|
城乡社区支出
|
66.10
|
|
66.10
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
66.10
|
|
66.10
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
66.10
|
|
66.10
|
221
|
住房保障支出
|
389.20
|
389.20
|
|
22102
|
住房改革支出
|
389.20
|
389.20
|
|
2210201
|
住房公积金
|
122.00
|
122.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
267.20
|
267.20
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
|
||||
|
公开08表
|
|||
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
一般公共预算财政拨款基本支出
|
|||
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
合计
|
1,557.83
|
1,504.46
|
53.37
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,491.23
|
1,491.23
|
|
30101
|
基本工资
|
161.15
|
161.15
|
|
30102
|
津贴补贴
|
595.26
|
595.26
|
|
30103
|
奖金
|
342.15
|
342.15
|
|
30106
|
伙食补助费
|
22.06
|
22.06
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
79.81
|
79.81
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
39.90
|
39.90
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
55.38
|
55.38
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.02
|
9.02
|
|
30113
|
住房公积金
|
123.00
|
123.00
|
|
30114
|
医疗费
|
6.29
|
6.29
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
57.20
|
57.20
|
|
302
|
商品和服务支出
|
53.37
|
|
53.37
|
30201
|
办公费
|
16.33
|
|
16.33
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
3.80
|
|
3.80
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
10.55
|
|
10.55
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
6.02
|
|
6.02
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.40
|
|
0.40
|
30217
|
公务接待费
|
0.71
|
|
0.71
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
10.12
|
|
10.12
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.50
|
|
2.50
|
30239
|
其他交通费用
|
1.77
|
|
1.77
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.14
|
|
1.14
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
13.22
|
13.22
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
9.68
|
9.68
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.10
|
0.10
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.44
|
3.44
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|||||||||||||||
公开09表
|
|||||||||||||||
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
||||||||||||||
预算数
|
决算数
|
||||||||||||||
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
||||||||||
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务
接待费
|
||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
5.63
|
0.00
|
2.83
|
0.00
|
2.83
|
2.80
|
1.60
|
0.80
|
3.54
|
0.00
|
2.83
|
0.00
|
2.83
|
0.71
|
0.00
|
0.40
|
相关统计数:
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
1
|
国内公务接待批次(个)
|
4
|
国内公务接待人次(人)
|
46
|
国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
召开会议次数(个)
|
0
|
参加会议人次(人)
|
0
|
组织培训次数(个)
|
2
|
参加培训人次(人)
|
80
|
注:本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表
|
||||
|
|
|
公开10表
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
2
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表
|
||||
|
|
|
公开11表
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
|||
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
2
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
|
||
|
公开12表
|
|
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
机关运行经费支出决算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
53.37
|
|
302
|
商品和服务支出
|
53.37
|
30201
|
办公费
|
16.33
|
30202
|
印刷费
|
|
30203
|
咨询费
|
3.80
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
30205
|
水费
|
|
30206
|
电费
|
|
30207
|
邮电费
|
10.55
|
30208
|
取暖费
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
30211
|
差旅费
|
6.02
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
30215
|
会议费
|
|
30216
|
培训费
|
0.40
|
30217
|
公务接待费
|
0.71
|
30218
|
专用材料费
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
30228
|
工会经费
|
10.12
|
30229
|
福利费
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.50
|
30239
|
其他交通费用
|
1.77
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.14
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
310
|
资本性支出
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
31008
|
物资储备
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
31010
|
安置补助
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
312
|
对企业补助
|
|
399
|
其他支出
|
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表
|
|||
|
|
|
公开13表
|
部门名称:宜兴市医疗保障局
|
单位:万元
|
||
项目
|
金 额
|
||
一、政府采购支出合计
|
269.58
|
||
(一)政府采购货物支出
|
30.78
|
||
(二)政府采购工程支出
|
|
||
(三)政府采购服务支出
|
238.80
|
||
二、政府采购授予中小企业合同金额
|
30.78
|
||
其中:授予小微企业合同金额
|
30.78
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计1,930.63万元。与上年相比,收、支总计各减少32,791.05万元,减少94.44%。其中:
(一)收入决算总计1,930.63万元。包括:
1.本年收入决算合计1,930.63万元。与上年相比,减少32,791.05万元,减少94.44%,变动原因:2021年度财政对医保基金的补助不纳入部门决算。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
(二)支出决算总计1,930.63万元。包括:
1.本年支出决算合计1,930.63万元。与上年相比,减少32,791.05万元,减少94.44%,变动原因:2021年度财政对医保基金的补助不纳入部门决算。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计1,930.63万元,其中:财政拨款收入1,930.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计1,930.63万元,其中:基本支出1,557.83万元,占80.69%;项目支出372.8万元,占19.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,930.63万元。与上年相比,收、支总计各减少32,791.05万元,减少94.44%,变动原因:2021年度财政对医保基金的补助不纳入部门决算。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2021年度财政拨款支出决算1,930.63万元,占本年支出合计的100%。与2021年度财政拨款支出年初预算1,515.32万元相比,完成年初预算的127.41%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算77.06万元,支出决算76.81万元,完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数的差异原因:完成情况良好。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算38.53万元,支出决算38.4万元,完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数的差异原因:完成情况良好。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算40万元,支出决算33.34万元,完成年初预算的83.35%。决算数与年初预算数的差异原因:无法准确预估医疗费用。
2.医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算1,041.86万元,支出决算1,053.41万元,完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度调整了公务员与事业人员工资待遇。
3.医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算1.12万元,支出决算112.69万元,完成年初预算的10,061.61%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度决算时调整了支出功能科目。
4.医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算52.32万元,支出决算102.78万元,完成年初预算的196.44%。决算数与年初预算数的差异原因:按照上级工作部署安排了新信息化建设项目。
5.医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算0万元,支出决算9.99万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度决算时调整了支出功能科目。
6.医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算0万元,支出决算47.91万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度决算时调整了支出功能科目。
(三)城乡社区支出(类)
城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算0万元,支出决算66.1万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)。决算数与年初预算数的差异原因:2021年中按照上级工作部署安排追加的预算项目。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算83.51万元,支出决算122万元,完成年初预算的146.09%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度调整了全体工作人员的公积金缴存基数。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算180.92万元,支出决算267.2万元,完成年初预算的147.69%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度调整了全体工作人员的提租补贴缴存基数。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出决算1,557.83万元,其中:
(一)人员经费1,504.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费53.37万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1,930.63万元。与上年相比,减少32,791.05万元,减少94.44%,变动原因:2021年度财政对医保基金的补助不纳入部门决算。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,557.83万元,其中:
(一)人员经费1,504.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费53.37万元。主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.54万元。与上年相比,减少1.18万元,变动原因:按照财政要求,缩减三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.83万元,占“三公”经费的79.94%;公务接待费支出0.71万元,占“三公”经费的20.06%。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算2.83万元,支出决算2.83万元,完成预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算2.83万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算2.8万元,支出决算0.71万元,完成预算的25.36%,决算数与预算数的差异原因:按照财政要求,缩减了公务接待支出。其中:国内公务接待支出0.71万元,接待4批次,46人次,开支内容:接待上级领导对我局的检查工作;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)一般公共预算会议费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算1.6万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与预算数的差异原因:因疫情原因,未召开会议。2021年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
(四)一般公共预算培训费支出决算情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算0.8万元,支出决算0.4万元,完成预算的50%,决算数与预算数的差异原因:按照财政要求,缩减了培训费用支出。2021年度全年组织培训2个,组织培训80人次,开支内容:DRG业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2021年度机关运行经费支出决算53.37万元。与上年相比,减少13.68万元,减少20.4%,变动原因:人员变化,人员经费标准降低。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额269.58万元,其中:政府采购货物支出30.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.8万元。政府采购授予中小企业合同金额30.78万元,占政府采购支出总额的11.42%,其中:授予小微企业合同金额30.78万元,占政府采购支出总额的11.42%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2021年度,本部门共1个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计2,000万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的6个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计46,119.92万元;本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计47,677.75万元。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
二十五、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
二十六、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。