度假区2024年财政收支预算安排情况
索引号 | 014046317/2024-01851 | 生成日期 | 2024-04-15 | 公开日期 | 2024-04-15 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 宜兴阳羡生态旅游度假区管理办公室 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 管理,旅游,乡镇,建设,预算 | 分类词 | 经济管理,旅游,城乡建设 | ||
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内容概况 | 度假区2024年财政收支预算安排情况 |
根据度假区2024年预算编制工作方案,财政局对一区四镇预算进行了汇总审核,现将度假区2024年财政收支预算安排情况汇报如下:
一、预算安排情况
根据宏观经济形势和度假区经济运行情况,2024年拟安排财政收入244834万元,财政支出244403万元,其中:
收入主要来源为:
1、财政体制结算收入59819万元;
2、上级补助收入5000万元;
3、土地出让净收益35000万元;
4、资产处置收入3000万元;
5、其他收入140000万元。
支出具体安排为:
1、区本级支出预算131805万元;
2、张渚镇支出预算48819万元;
3、湖㳇镇支出预算20908万元;
4、西渚镇支出预算20365万元;
5、太华镇支出预算22507万元。
二、预算压减情况
根据“量入为出、尽力而为、总量控制,先急后缓”的原则,度假区2024年从紧安排项目支出预算,各类支出较2023年年初预算压减19640万元,具体情况如下:
度假区本级部门运转类项目支出较2023年年初预算压减2361万元,压减率27.3%;
度假区政府投资项目支出较2023年年初预算压减11826万元,压减率17.3%。
张渚镇运转类项目支出较2023年年初预算压减1861万元,压减率20%。
湖父镇运转类项目支出较2023年年初预算压减1304万元,压减率20%。
西渚镇运转类项目支出较2023年年初预算压减1248万元,压减率20%。
太华镇运转类项目支出较2023年年初预算压减1040万元,压减率15%。
三、相关工作要求
1、坚持厉行节约。各板块、各部门是本单位预算编制、预算执行的第一责任人,要牢固树立政府带头过“紧日子”的思想,从严从紧安排各类支出。
2、强化规范意识。各板块、各部门要进一步严肃财经纪律,严格执行各类经费标准,严把支出审批关口,提升支出管理规范性。
3、提高资金绩效。各板块、各部门要把有限的财政资金用在刀刃上,不断调优支出结构,确保财政资金使用重点突出、提质增效。
4、严控预算追加。各板块、各部门因工作任务增加或调整所需的新增支出,原则上在本单位年度预算盘子内统筹调剂解决。确需追加的特殊事项,应严格执行“2024年预算编制工作方案”中明确的预算追加程序。镇级追加的支出预算,按区镇六四比例共同承担,镇级承担部分在年初预算内调剂解决。年度预算执行未达时序进度的单位,原则上不得追加预算。